醫院財務(wù)分析報告
市民政局:
XX醫院****年是比較平穩的一年,在面對醫療市場(chǎng)激烈的競爭,本院門(mén)診樓改建搬遷,道路施工交通不便等諸多因素下,全院領(lǐng)導員工上下一心,共同努力,始終堅持以過(guò)硬的醫療技術(shù),先進(jìn)的醫療設備,低廉的醫療價(jià)格,溫馨的醫療服務(wù)為“XX”創(chuàng )下了良好的`口碑。現將****年度財務(wù)分析狀況報告如下:
一、年度財務(wù)分析---本年度收入分析
本年度實(shí)現賬面收入X.27萬(wàn)元,比上年度的X.09萬(wàn)元減少了10%。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入X.27萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入X萬(wàn)元,分別比去年減少了10% 和20%。在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,門(mén)診收入X.3萬(wàn)元,比去年增加了8%,其中XX門(mén)診收入8.42萬(wàn)元,比去年的X.75萬(wàn)元增加了25%;住院收入 X.94萬(wàn)元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬(wàn)元,其中:防疫站收入為X.47萬(wàn)元,比去年 X.73萬(wàn)元增加了16%,房租及利息收入X.8萬(wàn)元。
二、年度財務(wù)分析---本年度主要成本費用分析
本年度共發(fā)生成本費用X.51萬(wàn)元,比上年度X.10萬(wàn)元減少了7%,經(jīng)年度財務(wù)分析thldl.org 得知費用主要表現在:1、本年度藥品消耗X.88萬(wàn)元,衛生材料消耗X.69萬(wàn)元,分別比去年的X.86萬(wàn)元和X.6萬(wàn)元下降了12%和20%,主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬(wàn)元,與去年持平。醫療收入達到X.56萬(wàn)元,比去年減少了15%。2、本年度工資獎金及社會(huì )保障費X.18 萬(wàn)元,比上年度X.44萬(wàn)元增加支出X.74萬(wàn)元,增加了1%。3、本年度發(fā)生能源費支出36萬(wàn)元。其中:耗電22.8萬(wàn)度21.4萬(wàn)元,用汽962.3 噸12.5萬(wàn)元,支付水費2.1萬(wàn)元。本年能源費比上年度增加了9.5萬(wàn)元。4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬(wàn)元,與上年基本持平。5、全年還發(fā)生電話(huà)費1.3萬(wàn)元,差旅及交通費2.5萬(wàn)元,印刷及復印費5.5萬(wàn)元,購辦公用品及消耗用物資7.2萬(wàn)元,招待費支出X.9萬(wàn)元,計量強檢醫療廢水監測證件年審等1.4萬(wàn)元,寬帶網(wǎng)及醫保卡使用費,軟件服務(wù)費4.85萬(wàn)元,門(mén)診及住院票據費1.48萬(wàn)元,刷卡手續費1.38萬(wàn)元,汽車(chē)加油保養保險養路費5萬(wàn)元,垃圾清運費0.38萬(wàn)元,購工裝及醫用圖書(shū)報刊費1.2萬(wàn)元等。6、本年計提董事長(cháng)基金X.89萬(wàn)元,推銷(xiāo)上年待攤費用X萬(wàn)元。
三、年度財務(wù)分析---本年度發(fā)生的其他重大資金支出項目
1、CT后續維護費,移機費X.78萬(wàn)元。2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬(wàn)元。3、設備維修及汽管安裝。維修。保養。改造費X.5萬(wàn)元。4、醫療賠償支出X.83萬(wàn)元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬(wàn)元。6、門(mén)診房屋改造裝修支出X.5萬(wàn)元。7、防水處理改造工程X.04萬(wàn)元。8、本年度新增設備投資X.1萬(wàn)元。主要購置了高頻利浦刀,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀,心電監護儀等。
四、年度財務(wù)分析---本年度結余情況
本年度實(shí)現利潤總額X.76萬(wàn)元,加年初的分配結余X.64萬(wàn)元,期末賬面未分配利潤為X.4萬(wàn)元。
五、年度財務(wù)分析---現金流量分析
本年度賬面現金及銀行存款余額X.42萬(wàn)元,除定期存款戶(hù)X萬(wàn)元外,實(shí)際可用貨幣資金X.42萬(wàn)元。本年共發(fā)生現金及銀行存款流入X.45萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入為X.34萬(wàn)元,占71%,收到銀行存款利息流入X.75萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入中,銷(xiāo)售藥品及醫療服務(wù)收入X.2萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流入的X.5%,其他流入為1.5%.主要為財局06~07年防疫活動(dòng)經(jīng)費X.02萬(wàn)元。本年度發(fā)生現金流入X.29萬(wàn)元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出X.25萬(wàn)元,占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出X.1萬(wàn)元,占3.1%;房屋改造支出X.5萬(wàn)元,占10.2%;污水處理工程投入12.04萬(wàn)元,占2.2%;在經(jīng)營(yíng)流出中用于購買(mǎi)藥品及材料支出 X.65萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的42%;用于職工方面支出X萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬(wàn)元。
六、年度財務(wù)分析---****年醫務(wù)財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強和控制的方面
1、加強物資管理,進(jìn)一步做好物資的計劃,采購,銷(xiāo)售和庫存工作。2、加強醫療專(zhuān)用設備的安全使用和維護管理。3、進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理管理,將財務(wù)核算進(jìn)一步的細分化,精確化,努力降低財務(wù)風(fēng)險。4、加強財務(wù)監督及控制職能,進(jìn)一步協(xié)調科室與財務(wù)關(guān)系,做好住院結算和門(mén)診收費工作的管理。5、加強往來(lái)賬目的管理,及時(shí)清欠回收資金,以加速資金周轉,提高資金的利用率。6、繼續發(fā)揚我院勤儉節約的優(yōu)良傳統,節能降耗,努力降低成本,調動(dòng)員工積極性,為在新的一年再創(chuàng )輝煌作出努力。
由于綜合分析報告幾乎涵蓋了對企業(yè)財務(wù)計劃各項指標的對比、分析和評價(jià),能使企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的成果和財務(wù)狀況一目了然,及時(shí)反映出存在的問(wèn)題,這就給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理者做出當前和今后的財務(wù)決策提供了科學(xué)依據。下面的是小編分享的與 某醫院財務(wù)分析報告有關(guān)的文章,歡迎繼續訪(fǎng)問(wèn)應屆畢業(yè)生公文網(wǎng)!
本單位全稱(chēng)XX醫院,現開(kāi)放、院區采取統一管理,財務(wù)統一核算的經(jīng)營(yíng)方式,醫院現有衛生技術(shù)人員167人,工勤人員21人,其中高級職稱(chēng)5人,中級職稱(chēng)41人。救護車(chē)4輛,小型轎車(chē)1輛,擁有固定資產(chǎn)2500萬(wàn)元,其中專(zhuān)業(yè)設備800萬(wàn)元。院區科室開(kāi)放齊全,承擔縣內及周邊縣市急救、醫療、預防任務(wù)。
一、 從動(dòng)態(tài)角度分析財務(wù)狀況
本年度業(yè)務(wù)收入1637萬(wàn)元,比06年度凈增187萬(wàn)元,增長(cháng)率為12.9%,其中:醫療收入983萬(wàn)元,增長(cháng)276萬(wàn)元,增長(cháng)率為39%;藥品收入649萬(wàn)元,下降73萬(wàn)元,增長(cháng)率為-10.1%;其他收入5萬(wàn)元,下降16萬(wàn)元;財政經(jīng)常性補助收入180.50萬(wàn)元,增加42.50萬(wàn)元,主要是06年工資套改增補工資追加經(jīng)費指標,財政專(zhuān)項補助收入7萬(wàn)元,比上年減少11萬(wàn)元。業(yè)務(wù)支出1711萬(wàn)元,增加231萬(wàn)元,增加率為15.62%,相對于業(yè)務(wù)增長(cháng)率上升了2.72個(gè)百分點(diǎn),其中,工資福利支出460萬(wàn)元,增加123萬(wàn)元,增加率為36.49%,主要是一次性發(fā)放06年工資套改增資所致;商品和服務(wù)支出1164萬(wàn)元,增加137萬(wàn)元,增加率為13.33%;對個(gè)人和家庭的補助支出72萬(wàn)元,增加7萬(wàn)元,增加率為10.63%;其他支出14萬(wàn)元,減少36萬(wàn)元,增加率為-71.8%;財政專(zhuān)項補助支出7萬(wàn)元。
年終結余110萬(wàn)元,(轉入事業(yè)基金66萬(wàn)元,轉入福利基金44萬(wàn)元)全年共提取修購基金204萬(wàn)元,07年度共創(chuàng )造了約314萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)現金流量;全年共支付門(mén)急診樓工程款213萬(wàn)元,添置醫療設備及大型設備維護共支付近135萬(wàn)元,應付款項增加257萬(wàn)元,現金流量?jì)纛~約為-291萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)現金流量遠不能滿(mǎn)足醫院發(fā)展及建設資金的需要。
二、 依據年終財務(wù)報表數據從靜態(tài)角度分析財務(wù)狀況
收入構成比例:業(yè)務(wù)收入占總收入89.5%,財政補助收入占總收入10.5%,其中醫療收入占業(yè)務(wù)收入比60.24%,藥品收入占業(yè)務(wù)收入比39.76%,藥品收入比重大幅下降,主要是藥品價(jià)格下調所致;支出構成比例:工資福利支出占總支出比26.88%;商品和服務(wù)支出占總支出比68.06%;(其中,專(zhuān)用材料費占總支出比48%)對個(gè)人和家庭的補助支出占總支出比4.23%;其他支出占總支出比0.83%。
償債能力:資產(chǎn)負債率34.54%,流動(dòng)比率0.78,速動(dòng)比率0.7。
綜合以上分析,從動(dòng)態(tài)角度收入、支出增長(cháng)比來(lái)看,因受藥品降價(jià)及藥品招標品種擴大等宏觀(guān)政策的影響,藥品收入大幅下降;因全年門(mén)診人次、住院病人人數增加及醫療服務(wù)質(zhì)量提高,醫療收入有較大增長(cháng)。因政策性增資及高河新院區的對外營(yíng)業(yè),致使工資福利支出和商品服務(wù)支出大幅度提高,總支出較總收入相比上升了2.78個(gè)百分點(diǎn),造成本年度結余比去年減少了10萬(wàn)元;從靜態(tài)角度的償債能力分析來(lái)看,資產(chǎn)負債率上升了8.21個(gè)百分點(diǎn),而流動(dòng)比率與速動(dòng)比率分別下降了1.1和1.02。以上跡象表明,償債能力減弱,財務(wù)風(fēng)險有所增加,另因院區建設的需要,醫院需進(jìn)一步籌集資金以滿(mǎn)足建設資金的需要,經(jīng)濟壓力較大。
××會(huì )召開(kāi)以來(lái),在各級領(lǐng)導的關(guān)懷支持下,在全院廣大職工的積極協(xié)助下,我們嚴格執行醫院財務(wù)制度,遵循財務(wù)工作為醫療工作服務(wù)的原則,統籌兼顧,較好地完成了我院領(lǐng)導及上級主管部門(mén)安排的財務(wù)工作,促進(jìn)了我院各項工作的開(kāi)展。現將全年的財務(wù)工作情況報告如下:
一、資產(chǎn)狀況
截至20xx年12月31日,資產(chǎn)總額為××××元,負債××××元,凈資產(chǎn)××××元。
(一)資產(chǎn)概況
總資產(chǎn)中,貨幣資金××××元,占資產(chǎn)總額的4.63;其他應收款××××元,占資產(chǎn)總額的7.05;固定資產(chǎn)××××元,占資產(chǎn)總額的79.43。
需要說(shuō)明的是,今年我院購置了××××、××××、××××等大型醫療設備,共投資××××萬(wàn)元,完成了上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產(chǎn)××××元,其中,專(zhuān)用設備××××元,一般設備××××元,房屋建筑物××××元。
(二)負債概況
負債中,主要為購進(jìn)藥品的應付帳款××××元和預收醫療款××××元,分別占負債總額的46.31和45.65,應付社會(huì )保障金××××元,占負債總額的0.5,其他應付款××××元,占負債總額的7.53,主要為大型醫療設備的押金和質(zhì)保金。
二、收支情況
20xx年全年收入總額為××××元,支出為××××元,收支結余為××××元。
(一)收入概況
全年收入總額為××××元,分別由以下收入類(lèi)別構成:
1.財政補助收入××××元(其中財政專(zhuān)項補助××××元)
2.醫療收入××××元(其中門(mén)診收入××××元,住院收入××××元),占總收入的69.71,比去年同期增長(cháng)了4.42
3.藥品收入××××元,占總收入的25.37,比去年同期下降了2.33
4.其他收入××××元,占總收入的2.02
由此可見(jiàn),醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業(yè)務(wù)收入××××元,比去年同期增長(cháng)了15.63%,人均完成任務(wù)××××元,比去年同期減少了0.89%。
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