為嚴肅財經(jīng)紀律,加強單位財務(wù)管理,進(jìn)一步規范各類(lèi)財務(wù)支出票據的使用行為,根據市紀委、市監察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和天門(mén)市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知,我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實(shí)施方案進(jìn)行了認真的自查,現將有關(guān)情況報告如下:
一、領(lǐng)導重視,精心組織
此次財務(wù)票據自查工作,局黨委高度重視,專(zhuān)題召開(kāi)全體機關(guān)干部學(xué)習財務(wù)票據專(zhuān)項整治會(huì )議,并組成了檢查專(zhuān)班,專(zhuān)班人員由單位主要負責人xx同志任組長(cháng),分管財經(jīng)工作的副局長(cháng)xx任副組長(cháng),成員由局監察室陳實(shí)和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時(shí),局領(lǐng)導責成財務(wù)室人員認真學(xué)習了財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案,詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據,嚴格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機關(guān)財務(wù)室于2015年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位2014年10月1日以來(lái)在財務(wù)支出中票據的使用情況進(jìn)行了自查,并按照要求認真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面,突出重點(diǎn)
財務(wù)人員在財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查工作中,對我局2014年10月1日以來(lái)的所有會(huì )計憑證、財務(wù)單據,逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查,檢查中重點(diǎn)突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數額和發(fā)票內容金額是否真實(shí);會(huì )議費、培訓費、接待費發(fā)票內容是否真實(shí)、手續是否齊全、標準是否合規;內容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內容是否真實(shí);電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內容是否真實(shí)、金額是否真實(shí);車(chē)輛維修發(fā)票內容是否真實(shí),是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據作支出憑證的現象等十三個(gè)方面的內容。通過(guò)自查,我們認為:
(一)我單位嚴格執行了財務(wù)管理制度,在財務(wù)支出票據入賬事項上把好了幾道關(guān)口,一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導首先對支出發(fā)票票面的內容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴格審查,把好了支出內容真實(shí)性關(guān)口;二是單位主要領(lǐng)導對分管領(lǐng)導簽批的單據進(jìn)行復核,把好了支出票據入賬的關(guān)口;三是在財務(wù)室報銷(xiāo)入賬時(shí),財務(wù)人員對支出票據的各項要素、領(lǐng)導的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核,把好了支出票據完整性關(guān)口。
(二)我單位在日常工作中,對支出票據嚴把了幾道關(guān)口,在此次自查中不存在自查內容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查,我們進(jìn)一步學(xué)習了國家有關(guān)財務(wù)票據和財務(wù)管理的法規制度,按照省紀委、市紀委開(kāi)展的2015年"四項專(zhuān)項整治"和腐化問(wèn)題的統一部署和要求,嚴格執行財經(jīng)法紀,營(yíng)造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境,繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色,讓財務(wù)管理工作再上新的臺階。
票據管理自查報告
興慶區財政局:
根據銀興財發(fā)[XX]22號文件精神,對我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費及財政票據管理工作進(jìn)行了認真的自查,現將自查情況報告如下:
一、高度重視,認真開(kāi)展自查工作。
在收到財政發(fā)文件后,工作人員認真領(lǐng)會(huì )文件精神,對XX年1月至XX年12月票據的管理使用進(jìn)行了嚴格的自查,并認真填寫(xiě)行政事業(yè)性收費及財政票據管理自查表,做到領(lǐng)用票據數量底數清,收入金額數字清。
二、嚴格執行財務(wù)管理制度及票據管理制度。
XX至XX年我單位嚴格執行財務(wù)及票據管理制度,無(wú)帳外帳、私設小金庫等違法問(wèn)題,所收金額全部及時(shí)繳入賬戶(hù)。收費人員在領(lǐng)用收費票據時(shí),由票據管理人員詳細登記領(lǐng)用數量、票面金額及票據號碼,收費時(shí)開(kāi)票人與收費人分開(kāi),共同合作,互相牽制,所收現金及時(shí)交入銀行,票據繳銷(xiāo)、稽核中,票面金額與實(shí)際收到現金完全相符方可繳銷(xiāo),嚴格執行職責分離制度。妥善保管保管存根,銷(xiāo)毀票據時(shí)登記造冊并報同級財政部門(mén)后由財政部門(mén)統一銷(xiāo)毀,有作廢票據時(shí),必需三聯(lián)齊備時(shí)方可作廢。對XX年丟失的收據已在報刊上登載聲明作廢,并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區發(fā)收費許可證規定項目,無(wú)擅自增加項目,擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現象,各項收入嚴格執行收支“兩條線(xiàn)”的`規定,不作支現金。
在這次自查中,發(fā)現票據管理中也存在個(gè)別失誤,在今后的工作中,我們會(huì )更加嚴格的執行票據管理制度,力爭把工作做做到最好。
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