國有資產(chǎn)整改報告
為貫徹落實(shí)好財政部35號、36號令,進(jìn)一步加強我局國有資產(chǎn)管理,提高資產(chǎn)使用效益,我局按照專(zhuān)項督察組提出的督查意見(jiàn),針對存在的問(wèn)題積極進(jìn)行整改,現將整改情況報告如下:
一、 督查中存在問(wèn)題
1.資產(chǎn)管理中未按“一物一卡一碼”的規定執行;
2.固定資產(chǎn)管理制度未按紅頭文件形式下發(fā);
3.桑塔納2000車(chē)輛已報廢,但國資部門(mén)未辦理相關(guān)手續,未做賬務(wù)處理;
4.資產(chǎn)管理信息系統中機構人員數與部門(mén)決算報表不一致;
5.舊辦公樓已拆除,但資產(chǎn)帳中仍存在,未辦理下賬手續,國資部門(mén)未辦理相關(guān)手續;
6.“領(lǐng)用人”和“使用人”在資產(chǎn)管理中未執行有關(guān)規定,沒(méi)有填列。
二、采取的整改措施
1.已做好固定資產(chǎn)登記卡,執行“一物一卡一碼”資產(chǎn)管理;
2.固定資產(chǎn)管理制度已按紅頭文件形式下發(fā);
3.桑塔納2000車(chē)輛正在辦理相關(guān)手續,做好賬務(wù)處理
工作;
4.資產(chǎn)管理信息系統中機構人員數和決算報表一致;
5.舊辦公樓的下賬手續正在辦理中;
6.完善資產(chǎn)卡片信息,落實(shí)“領(lǐng)用人”和“使用人”,并進(jìn)行登記。
〇一一年九月二十七日 二
國有資產(chǎn)檢查整改報告2017-01-18 22:45 | #2樓
眉縣監察局﹑財政局:
根據眉政發(fā)(2012)18號文件精神,4月12日檢查組對我單位國有資產(chǎn)及財務(wù)情況進(jìn)行了監督檢查,發(fā)現在固定資產(chǎn)管理方面存在一定問(wèn)題,并下發(fā)了限期整改通知書(shū)。對此我單位領(lǐng)導高度重視,立即召開(kāi)了院委會(huì )和職工大會(huì ),開(kāi)展自查自糾活動(dòng),制定了和完善了相應的工作制度,具體內容如下:
一﹑存在問(wèn)題:
1﹑未按財務(wù)制度規定建立健全固定資產(chǎn)管理制度 2﹑崗位職責不明確,造成管理脫節。
3﹑財務(wù)制度執行不力,影響了核算的正確性。 4﹑管理體制不健全。
二﹑整改措施:
1﹑加強管理培訓,提高管理水平。對固定資產(chǎn)管理人員以及保管人員進(jìn)行有關(guān)知識培訓,學(xué)習了財政部有關(guān)規定,使每個(gè)員工都能夠從思想上高度重視和認識嚴格科學(xué)管理固定資產(chǎn)的重要性,掌握正確保管?chē)匈Y產(chǎn)的方法。
2﹑成立領(lǐng)導小組,建立健全監督機制。成立了以院長(cháng)為組長(cháng),以副院長(cháng),會(huì )計為成員的領(lǐng)導小組,對固定資產(chǎn)的購置﹑使用﹑保管﹑報廢等方面進(jìn)行日常監督檢查,保證國有資產(chǎn)不流失。
3﹑制定固定資產(chǎn)管理制度,完善管理辦法,包括固定資產(chǎn)購置制度﹑固定資產(chǎn)登記制度﹑固定資產(chǎn)保告制度﹑固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度和固定資產(chǎn)處置制度。
4﹑建立固定資產(chǎn)明細賬。使每種固定資產(chǎn)的數量,價(jià)值,取得日期及保管人都清清楚楚,一目了然,賬物相符,防止固定資產(chǎn)流失。
5﹑明確固定資產(chǎn)管理人員和保管人員的職責。建立固定資產(chǎn)管理保管獎懲制度,在管理和保管固定資產(chǎn)方面有突出貢獻的科室和個(gè)人給予一定的獎勵,對那些不愛(ài)護公共財物,不遵守本院有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度的人給予處罰。
6﹑對所有固定資產(chǎn)重新登記造冊。外借的'追回,遺失和損壞的按原值賠償,并對當事人按有關(guān)制度處理。
以上是我單位在這次固定資產(chǎn)中存在的問(wèn)題和整改措施,請上級領(lǐng)導監督檢查。
小法儀衛生院
2012年5月25日
小學(xué)國有資產(chǎn)規范管理整改報告2017-01-18 22:44 | #3樓
為了進(jìn)一步規范和加強國有資產(chǎn)管理,根據上級文件精神,我校對國有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了自查,現將自查情況報告如下:
一、 自查基本情況
資產(chǎn)管理工作是一項責任重大的系統工程,學(xué)校領(lǐng)導非常重視,每年年初有資產(chǎn)管理工作計劃,年終有資產(chǎn)管理工作總結。學(xué)校領(lǐng)導定期不定期組織資產(chǎn)工作會(huì )議討論解決資產(chǎn)管理問(wèn)題。我校根據此次檢查的要求,對照上級文件精神,專(zhuān)門(mén)成立了資產(chǎn)管理領(lǐng)導小組專(zhuān)人負責國有資產(chǎn)管理工作,對本單位履行管理職責,對資產(chǎn)購置、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、收入管理及資產(chǎn)管理與預算管理、財務(wù)管理相結合進(jìn)行了全面自我檢查。
(一)基礎工作方面:
我校有完整的固定資產(chǎn)總賬、明細賬,資產(chǎn)增減都及時(shí)調整:
我校每半年對所有教室財產(chǎn)清查一次,全校財產(chǎn)每年清查一次,倉庫月盤(pán)點(diǎn)一次;嚴格執行資產(chǎn)統計報告制度,每年定期按要求向上級報送固定資產(chǎn)統計報表,年終報送年度固定資產(chǎn)統計報告。
(二)制度建設方面:
為規范和加強國有資產(chǎn)管理,我校先后制定并完善了《固定資產(chǎn)管理辦法》、《固定資產(chǎn)購置管理制度》《固定資產(chǎn)使用管理制度》《固定資產(chǎn)處置制度》《財務(wù)管理制度》及《財務(wù)審批制度》等制度,專(zhuān)人負責資產(chǎn)管理,并建立了資產(chǎn)管理制度和資產(chǎn)管-理-員分別建立資產(chǎn)賬。現我校資產(chǎn)的管理已步入科學(xué)化、規范化、制度化管理。
(三)制度執行情況:
我校根據在校教師人數、學(xué)生人數以及完成教學(xué)任務(wù)的需要配置資產(chǎn),并對學(xué)校財產(chǎn)統一調配,避免了財產(chǎn)擠壓造成浪費;我校制定了嚴格的資產(chǎn)使用登記制度,每學(xué)期初和學(xué)期結束對各財產(chǎn)使用總的財產(chǎn)進(jìn)行登記核查,做到財產(chǎn)管理責任落實(shí)到具體責任人;為加強財產(chǎn)處置,我校成立了財產(chǎn)損壞、失效、失能鑒定組,鑒定組成員有財產(chǎn)管-理-員、和學(xué)校監督組成員組成,具體負責財產(chǎn)報發(fā)損壞鑒定,對未達到報廢標準的一律不予報廢,做到充分利用,杜絕浪費。
(四)財產(chǎn)預算管理
資產(chǎn)購置預算管理方面,能按要求編制年度財務(wù)預算報表,按時(shí)報送財務(wù)情況;每年都進(jìn)行內部財務(wù)預算管理工作。
二、自查自糾情況及整改措施。
(一) 通過(guò)自查,我校發(fā)現在資產(chǎn)管理工作中還存在一些問(wèn)題。
1、許多資產(chǎn)因年代久遠,找不到原始票證。有的資產(chǎn)是按項目建設,無(wú)法及時(shí)報廢,造成部分資產(chǎn)待報廢而無(wú)法更新影響教學(xué)工作。
2、有的登記入賬不及時(shí),學(xué)校和資產(chǎn)管-理-員沒(méi)有把該入冊的資產(chǎn)錄入電腦的資產(chǎn)及時(shí)錄入電腦或簿本。
(二) 針對自查中發(fā)現的問(wèn)題和薄弱環(huán)節,我校下一步采取的管理措施和辦法是:
1、加強與上級溝通,尋求沒(méi)有票證資產(chǎn)報廢的解決辦法,并組織人力盡力查找所用票據。
2、凡是購買(mǎi)的資產(chǎn),一定要及時(shí)經(jīng)過(guò)資產(chǎn)管-理-員簽字入冊并錄入電腦后,做到賬實(shí)相符。
整改報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報告包含標題、正文、結尾等。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎?下面是小編整理的整改報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
市民生大廳:接到網(wǎng)民反映的"我縣東大門(mén)灰塵問(wèn)題"后,我們想在晴、雨兩種天氣情況下,詳細吃透情況;同時(shí)超限站和該段路面不屬建委管轄,需同主管的縣公路局結合;主要是也不想給網(wǎng)民造成一個(gè)"我們不分管就推卸責任"的.不良印象,所以推至現在答復。但也確實(shí)延誤了答復時(shí)效,在此向網(wǎng)民和大廳致歉。下步工作還望網(wǎng)民、大廳多監督,不斷改進(jìn)和提高我們的工作成效。武陟縣城鄉建設民生政務(wù)大廳二○一○年八月十六日
縣紀委黨風(fēng)政風(fēng)監督室、縣財政監督局:
為了進(jìn)一步規范財務(wù)管理,嚴肅財政紀律,根據縣政府辦公室《XXXXX)文件精神,我局高度重視,及時(shí)對通報中指出的我單位“三公”經(jīng)費XXXX問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)整改,為了避免在今后工作中再次出現在XXXX情況,現將整改情況匯報如下:
一、加強領(lǐng)導,完善財務(wù)管理制度
為了更好的落實(shí)整改工作,我局由分管領(lǐng)導牽頭,組織辦公室,財務(wù)人員根據有關(guān)規定,對規章制度進(jìn)行了認真的梳理,不斷健全和完善各項管理制度特別是財務(wù)管理制度,嚴格財經(jīng)紀律,積極排查廉政風(fēng)險點(diǎn),堵塞制度上的漏洞,做到防患于未然。
二、嚴格管理,認真執行“三公”經(jīng)費年初預算標準 進(jìn)一步加強財務(wù)管理,嚴格執行“三公”經(jīng)費年初預算標準,定期公開(kāi)“三公”經(jīng)費情況,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,嚴禁XXXXX強制結算目錄,確保我局“三公”經(jīng)費支出只減不增。
三、加強監督,杜決代管資金中列支招待費和公務(wù)用車(chē)費的現象
在20xx年“三公”經(jīng)費檢查中發(fā)現了XXXX列支招待費
和公務(wù)用車(chē)費,為了避免在今后的工作中出現類(lèi)式的情況,我們將進(jìn)一步規范財務(wù)管理,嚴格按照財務(wù)相關(guān)規定,認真做好“三公”經(jīng)費的自查常態(tài)化工作,堅決在財務(wù)管理和執行規章制度方面做到嚴肅、認真、不出問(wèn)題,確保在今后的代管資金中不會(huì )出現列支招待費和公務(wù)用車(chē)費的情況。
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